娄底市公安局交通警察支队
2026年部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算公开说明
第二部分 2026年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.预算06表 财政拨款收支总表
7.预算07表 一般公共预算支出表
8.预算08表 一般公共预算基本支出表
9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表 政府性基金预算支出表
17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.预算19表 国有资本经营预算表
20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表 专项资金预算汇总表
22.预算22表 项目支出绩效目标表
23.预算23表 整体支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
1.贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策,研究拟订全市道路交通安全管理工作规划、计划和规范性文件,并组织实施。
2.依法维护城乡道路交通秩序,指挥疏导交通,查处各类交通违法行为,整治交通乱点、堵点,保障道路通行有序、安全、畅通。
3.负责道路交通事故的预防、现场处置、调查取证、责任认定、损害赔偿调解及事故统计分析,排查道路交通安全隐患并督促整改。
4.负责全市机动车登记、检验、牌证管理,以及机动车驾驶人考试、驾驶证核发、审验、记分管理等车驾管业务,落实便民服务措施。
5.组织开展道路交通安全宣传教育活动,推进交通安全“五进”宣传,提升交通参与者安全文明意识。
6.负责全市道路交通安全设施的规划、设置、维护和管理,参与城市道路、交通场站、停车场等规划设计和验收工作。
7.依法承担公路治安秩序管理,查处涉路涉车违法犯罪行为,执行交通警卫任务,参与突发事件、自然灾害及重大安保活动的交通应急处置。
8.负责全市公安交通管理科技信息化建设、应用和保障,推进智能交通、大数据交管等建设应用。
9.指导、监督、考评各县市区公安交警大队业务工作,加强队伍正规化、执法规范化建设。
10.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他道路交通安全管理工作任务。
(2)机构设置
内设14个科室:1.办公室;2.政工科;3.纪检监察室:4.行政财务科;5.交通秩序管理科;6.车辆管理科(车管所);7.驾驶人管理科(驾管所);8.法制科;9.交通管理科技科;10.道路交通事故救助基金管理中心;11.交通安全宣传教育科;12.直属一大队;13.直属二大队;14、后勤服务中心(事业性单位正科级)
二、部门预算单位构成
娄底市公安局交通警察支队部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有娄底市公安局交通警察支队本级。
三、主要工作任务
1.贯彻执行道路交通安全法律法规和政策,拟订全市道路交通管理工作规划、管理措施并组织实施。
2.维护道路交通秩序,开展交通秩序整治,依法查处各类交通违法行为,疏导交通拥堵,保障道路通行有序畅通。
3.负责道路交通事故的现场处置、调查取证、责任认定、损害赔偿调解及预防研判工作,参与重特大道路交通事故应急处置。
4.承担机动车登记、检验、牌证发放和机动车档案管理工作,对机动车安全技术检验机构实施监督管理。
5.负责机动车驾驶人考试、驾驶证核发、审验、换证、补证及驾驶人档案管理,监督机动车驾驶人培训工作。
6.开展道路交通安全宣传教育,推进交通安全“五进”宣传,提升群众交通安全意识和文明出行素养。
7.负责道路交通警卫、重大活动交通安保,以及突发事件、抢险救灾等道路交通应急保障工作。
8.规划、建设、维护和管理道路交通技术监控、交通信号、交通标志标线等交通安全设施。
9.负责全市公安交通管理科技信息化建设、应用和运维,推进智慧交通建设。
10.依法办理涉道路交通安全类行政复议、行政诉讼案件,开展执法规范化建设和执法监督。
11.指导、监督各县市公安局交通警察大队业务工作,统筹全市道路交通管理工作。
12.完成市委、市政府和市公安局交办的其他道路交通安全管理工作任务。
四、部门收支总体情况
2026年部门预算只包括娄底市公安局交通警察支队本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初预算数3500.13万元,其中:一般公共预算拨款3500.13万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入,上级补助收入无此类性质收入,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加3500.13万元。主要是原娄底市公安局交通管理支队于2018年10月财务合并至市局,2019年-2025年期间预算统一纳入市公安局,2025年无预算。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算3500.13万元,其中:公共安全支出3500.13万元。支出较去年预算增加3500.13万元。主要是原娄底市公安局交通管理支队于2018年10月财务合并至市局,2019年-2025年期间预算统一纳入市公安局,2025年无预算。
五、一般公共预算拨款支出
2026年一般公共预算拨款支出预算3500.13万元,其中:公共安全支出3500.13万元,占100.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为2083.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为1417.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公共安全支出1417.00万元,主要用于原娄底市公安局交通管理支队于2018年10月财务合并至市局,2019年-2025年期间预算统一纳入市公安局,2025年无预算。
六、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款368.09万元,比上年预算增加368.09万元。主要是原娄底市公安局交通管理支队于2018年10月财务合并至市局,2019年-2025年期间预算统一纳入市公安局,2025年无预算。
(二)“三公”经费预算:2026年“三公”经费预算数为158.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费156.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费156.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加158.00万元,主要是原娄底市公安局交通管理支队于2018年10月财务合并至市局,2019年-2025年期间预算统一纳入市公安局,2025年无预算。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元;培训费预算万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)政府购买服务经费预算情况:2026年政府购买服务预算总额0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,共有公务用车2辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车41辆,特种专业技术用车4辆,其他用车61辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3500.13万元,其中,基本支出2083.13万元,项目支出1417.00万元。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2026年部门预算表
2026年预算公开表
部门编码: 134002
部门名称: 娄底市公安局交通警察支队
部门预算公开表
一、部门预算报表 1 部门收支总表 2 部门收入总表 3 部门支出总表 4 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15 一般公共预算“三公”经费支出表 16 政府性基金预算支出表 17 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 18 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 19 国有资本经营预算支出表 20 财政专户管理资金预算支出表 21 专项资金预算汇总表 22 项目支出绩效目标表 23 整体支出绩效目标表